Uchwała Nr V/25/11
Uchwała Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211 , art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :
1) zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę – 67.810,00 zł. zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę – 69.186,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę – 128.033,00 zł, zmniejszeniu wydatków o kwotę – 129.409,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości –12.466.321,00 zł. z tego dochody bieżące- 9.348.661,00 zł., dochody majątkowe – 3.117.660,00 zł.
§ 3. Ustala sie wydatki budżetu w wysokości – 13.390.345,00 zł. z tego wydatki bieżące – 9.101.067,00 zł., majątkowe – 4.289.278,00 zł.
§ 4. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2011 r. do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Załącznik Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 i 8 do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego 2011 r określający szczegółowy plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej, otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 5, 6 do niniejszej uchwały .
§ 7. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/11 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 lutego 2011 r. określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości – 396.199,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE do wysokości określonej w § 8.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
|
Przewodniczący Rady Gminy
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Dochody zwiększenia / zmniejszenia
|
Rozdział |
§ |
Rodzaj |
Treść |
Kwota zwiększenia w zł |
Kwota zmniejszenia w zł |
750 |
75056 |
2010 |
zlecone |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
9.312,00 |
|
921 |
92195 |
6297 |
własne |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów,sam. Woj. |
|
68.764,00 |
852 |
8512 |
2010 |
zlecone |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
|
422,00 |
|
85213 |
2010 |
zlecone |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |
422,00 |
|
854 |
85415 |
2030 |
własne |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących. |
58.076,00 |
|
|
|
|
|
razem |
67.810,00 |
69.186,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Wydatki zwiększenia /zmniejszenia
|
|
|
|
|
Kwota zwiększenia w zł |
Kwota zmniejszenia w zł |
921 |
92195 |
6057 |
własne |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
68.764,00 |
|
|
6059 |
własne |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7.566,00 |
|
010 |
01010 |
4210 |
własne |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
|
5.000,00 |
|
|
4260 |
własne |
Zakup energii |
5.000,00 |
|
801 |
80101 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
33.130,00 |
|
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.500,00 |
|
|
80110 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych |
|
1.595,00 |
|
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.200,00 |
|
750 |
75011 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
8,00 |
754 |
75412 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
8,00 |
852 |
85219 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
16,00 |
|
85228 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
|
4,00 |
750 |
75023 |
4440 |
własne |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.232,00 |
|
|
|
4210 |
własne |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
62,00 |
010 |
01010 |
4360 |
własne |
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej |
1.000,00 |
|
750 |
75056 |
4170 |
zlecone |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.240,00 |
|
|
|
4110 |
zlecone |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
1.094,00 |
|
|
|
4120 |
zlecone |
Składki na fundusz |
178,00 |
|
|
|
4210 |
zlecone |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
|
854 |
85415 |
3240 |
własne |
Stypendia dla uczniów |
78.476,00 |
|
852 |
85295 |
3110 |
własne |
Świadczenia społeczne |
|
20.400,00 |
754 |
75412 |
6230 |
własne |
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonym do sektora finansów publicznych |
18.325,00 |
|
852 |
85213 |
4130 |
zlecone |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
|
|
85212 |
3110 |
zlecone |
świadczenia społeczne |
|
422,00 |
|
|
|
|
razem |
128.033,00 |
129.409,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Zadania inwestycyjne w 2011 r.
Lp. |
Dział |
Rozdz. |
§ |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|
|||||||||||
Rok budżetowy 2011
|
Z tego źródła finansowania |
|
|
||||||||||||||||
Dochody własne jst. |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł |
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i3 u.f.p. |
|
|
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
14 |
|
|||||||
1. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nieciki -Szymany |
330.000,00 |
330.000,00 |
170.000,00 |
|
160.000,00 |
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
2. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi we wsi Bukowo |
320.000,00 |
314.000,00 |
164.000,00 |
|
150.000,00 |
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
3. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Wąsosz ul. Felczyńska - Obrytki (wykonanie dokumentacji technicznej) |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
4. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Jaki – Nieciki |
270.000,00 |
255.000,00 |
115.000,00 |
|
140.000,00 |
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
5. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Wąsosz - Kędziorowo |
1.233.204,00 |
810.000,00 |
405.000,00 |
|
405.000,00 |
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
6. |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Sulewo Kownaty-Białaszewo |
1.113.563,00 |
750.000,00 |
376.000,00 |
|
374.000,00 |
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
|
|
|
|
razem drogi |
|
2.462.000,00 |
1.233.000,00 |
|
1.229.000,00 |
|
|
|
|||||||
7. |
900 |
90001 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz (opracowanie dokumentacji na budowę sieci w Ławsku) |
4.400.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
8. |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej w Sulewie-Kownatach |
1.582.600,64 |
428.000,00 |
428.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
9 |
801 |
80101 |
6050 |
Termodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Wąsosz |
1.288.491,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
10. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku SP Ławsk |
506.805,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
11. |
801 |
80101 |
6050 |
Termomodernizacja budynku budynku gimnazjum |
500.000,00 |
100.000,00 |
100.000,00 |
|
|
|
UG Wasosz |
|
|||||||
|
|
|
|
Szkoły razem |
|
628.000,00 |
628.000,00 |
|
|
|
UG Wąsosz |
|
|||||||
12. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej oraz budowa boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesiu |
92.826,00 |
92.826,00 |
67.827,00 |
|
|
24.999,00 |
UG Wąsosz |
|
|||||||
13. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont Świetlicy Wiejskiej i budowa placu zabaw w Kędziorowo |
31.676,00 |
31.676,00 |
11.508,00 |
|
|
20.168,00 |
UG Wąsosz |
|
|||||||
14. |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy |
76.395,00 |
76.395,00 |
27.932,00 |
|
|
48.463,00 |
UG Wąsosz |
|
|||||||
15 |
921 |
92195 |
6057
|
Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Bagienicach |
75.705,000 |
75.705,00 |
50.706,00 |
|
|
24.999,00 |
UG Wąsosz |
|
|||||||
16 |
921 |
92195 |
6050 |
Remont świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urządzenie placu zabaw we wsi Żebry |
370.093,00 |
370.093,00 |
92.523,00 |
|
|
277.570,00 |
UG Wąsosz |
|
|||||||
|
|
|
|
Świetlice razem |
646.695,00 |
646.695,00 |
250.496,00 |
|
|
396.199,00 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
Ogółem |
|
3.693.695,00 |
|
|
1.229.000,00 |
396.199,00 |
|
|
|||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności
Lp. |
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział,
|
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)
|
w tym: |
Planowane wydatki |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki
|
Środki
|
2010 rok |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem
|
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środki z budżetu krajowego** |
Środki z budżetu UE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydatki razem (10+11+12) |
z tego, źródła finansowania: |
Wydatki razem (14+15+16+17) |
z tego, źródła finansowania: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pożyczki
|
obligacje |
pozostałe |
|
pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa |
pożyczki
|
obligacje |
pozostałe |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
x |
646.695,00 |
250.496,00 |
396.199,00 |
|
250.496,00 |
|
|
250.496,00 |
396.199,00 |
396.199,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Program: |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: |
Remont świetlicy wiejskiej i wykonanie placu zabaw w Kędziorowie gmina Wąsosz. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
|
92195§6057 |
31.676,00 |
11.508,00 |
20.168,00 |
31.676,00 |
11.508,00 |
|
|
11.508,00 |
20.168,00 |
20.168,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tego: 2011 r. |
|
§6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Program: |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie: |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu: |
„Remont Świetlicy wiejskiej we wsi Sulewo-Prusy”, Gm. Wąsosz |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki: |
|
92195§6057 |
76.395,00 |
27.932,00 |
48.463,00 |
76.395,00 |
27.932,00 |
|
|
27.932,00 |
48.463,00 |
48.463,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tego: 2011 r. |
|
§6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
„Remont Świetlicy wiejskiej oraz wykonanie boiska do mini piłki nożnej i placu zabaw w Zalesie, Gmina Wąsosz „ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
|
92195§6057 |
92..826,00 |
67.826,00 |
24.999,00 |
92.826,00 |
67.826,00 |
|
|
67.826,00 |
24.999,00 |
24.999,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tego: 2011 r. |
|
§6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „ Odnowa i rozwój wsi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
„Remont świetlicy wiejskiej oraz wykonanie placu zabaw we wsi Bagienicach” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
|
92195§6057 |
75.705,00 |
50.706,00 |
24.999,00 |
75.705,00 |
50.706,00 |
|
|
50.706,00 |
24.999,00 |
24.999,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tego: 2011 r. |
|
§6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Program |
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priorytet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Działanie |
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazwa projektu |
„Remont Świetlicy wiejskiej, budowa boisk i urzadzenie placu zabaw we wsi Żebry” |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razem wydatki |
|
92195§6057 |
370.093,00 |
92.523,00 |
277.570,00 |
370.093,00 |
92.523,00 |
|
|
92.523,00 |
277.570,00 |
277.570,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z tego: 2011 r. |
|
§6059 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
|
Po zmianie |
||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64 000,00 |
||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 000,00 |
||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
64 000,00 |
||||
|
75056 |
|
Spis powszechny |
9.312,00 |
||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
9.312,00 |
||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
650,00 |
||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
650,00 |
||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
650,00 |
||||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 632 000,00 |
||||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
422,00 |
||||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1.631.578,00 |
||||
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1.631.578,00 |
||||
|
|
|
|
|
||||
Razem: |
1.705.962,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
||||
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
852 |
85212 |
2350 |
Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - 3.000,00 zł. |
|
||||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011 r.
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
|
Po zmianie |
|||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64 000,00 |
|||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 000,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
64 000,00 |
|||
|
75056 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
7.240,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.094,00 |
|||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
178,00 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
800,00 |
|||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
650,00 |
|||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
650,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
650,00 |
|||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 632 000,00 |
|||
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 631 578,00 |
|||
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 584 044,00 |
|||
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
29 000,00 |
|||
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 400,00 |
|||
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 500,00 |
|||
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
771,00 |
|||
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 865,00 |
|||
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500,00 |
|||
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200,00 |
|||
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
600,00 |
|||
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 098,00 |
|||
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600,00 |
|||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
|||
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
422,00 |
|||
Razem: |
1.705.962,00 |
||||||
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 marca 2011 r.
Przychody i rozchody budżetu gminy w 2011 roku
Lp. |
Wyszczególnienie |
Klasyfikacja
|
Plan na 2011 rok |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Przychody ogółem: |
|
2.675.881,00 |
||
1. |
Kredyty |
§ 952 |
|
|
2. |
Pożyczki |
§ 952 |
2.279.682,00 |
|
3. |
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
|
§ 903 |
396.199,00 |
|
4. |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
|
|
5. |
Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego |
§ 944 |
|
|
6. |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
|
|
7. |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
|
|
8. |
Inne źródła (wolne środki) |
§ 950 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
1.751.857,00 |
||
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
68.750,00 |
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
437.500,00 |
|
3. |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
§ 963 |
1.245.607,00 |
|
4. |
Udzielone pożyczki |
§ 991 |
|
|
5. |
Lokaty |
§ 994 |
|
|
6. |
Wykup papierów wartościowych (obligacji) |
§ 982 |
|
|
7. |
Rozchody z tytułu innych rozliczeń |
§ 995 |
|
|
Metryka strony